一、2023年度张家港保税区、街道决算情况
(一)财政收入预算执行情况
2023年区街完成一般公共预算收入60.51亿元,较上年实绩增长0.4%。完成政府性基金预算收入10.11亿元,较上年实绩下降45.5%。
(二)一般公共预算支出执行情况
按照现行分税制财政体制结算办法测算,一般公共预算财力39.08亿元,调入资金0.4亿元,合计39.48亿元,与上年实绩基本持平。主要支出项目是:
1.教育事业支出45500万元,增长1.5%。
2.社会保障和就业支出19250万元,增长7.3%。
3.城乡社区事务支出232670万元,增长7.4%。
4.农林水事务支出19270万元,下降21.3%。
5.医疗卫生支出9630万元,下降25.3%。
6.公共安全支出2730万元,增长61%。
7.节能环保支出8030万元,下降31.2%。
8.一般公共服务支出30600万元,与上年基本持平。
9.文化旅游体育与传媒支出1070万元,增长22.6%。
10.科学技术支出4890万元,下降62.7%。
11.住房保障支出10510万元,下降5.1%。
12.灾害防治及应急管理支出1000万元,增长142.2%。
13.商业金融支出8690万元,增长336.1%。
14.自然资源支出850万元,增长421.5%。
15.地方政府一般债券转贷付息支出180万元。
(三)政府性基金预算支出执行情况
按照“以收定支,收支平衡的原则统筹安排”,全年支出10.11亿元,主要用于农村基础设施支出。
二、2024年度张家港保税区、街道预算情况
(一)财政收入预算情况
根据2023年预算执行情况和区街经济社会发展水平,2024年区街财政收入目标:一般公共预算收入拟定为60.51亿元,与上年实绩持平。政府性基金预算收入拟定为7.02亿元,较上年实绩下降30.6%。
(二)一般公共预算支出计划
按照现行分税制财政结算体制测算,2024年一般公共预算财力预计36.5亿元,较上年实绩37.6万元相比下降2.9%。主要支出安排是:
1.教育支出48420万元,增长6.4%。
2.社会保障和就业支出33770万元,增长75.4%。
3.城乡社区事务支出142520万元,下降38.7%。
4.农林水事务支出28120万元,增长45.9%。
5.医疗卫生支出14050万元,增长45.9%。
6.公共安全支出12440万元,增长355.7%。
7.节能环保支出14890万元,增长85.4%。
8.一般公共服务支出41480万元,增长35.6%。
9.文化旅游体育与传媒支出1500万元,增长40.2%。
10.科学技术支出3560万元,下降27.2%。
11.住房保障支出11950万元,增长13.7%。
12.灾害防治及应急管理支出2980万元,增长198%。
13.商业金融支出2290万元,下降73.6%。
14.自然资源支出850万元,与去年基本持平。
15.地方政府一般债券转贷付息支出180万元。
16.安排预备费6000万元。
(三)政府性基金预算支出计划
按照“以收定支,收支平衡的原则统筹安排”,全年支出7.02亿元,主要用于农村基础设施支出。